按照林局统一部署,为充分发挥内部审计职能,进一步提升我局资金资产管理工作水平,提高资金使用效益,10月9日,林局召开专题会,安排部署全局2018年财务收支内部审计工作。

 

  按照《杨树局2018年财务收支审计暨督促整改实施方案》,此次财务收支审计共分3个组,从10月10日开始,10月31日结束。各组将通过听取汇报、核查账目、查阅资料、座谈交流等方式,在重点关注各单位2018年财政财务收支真实性、合法性的基础上,围绕财务报账、预算执行、资产管理和内控建设等主要内容进行审计,查找存在的问题和不足,提出针对性建议,达到促进单位强化财务管理,保证资金、资产安全有效的工作目标。

  会议要求,各组人员在工作期间,要严格遵守“四严禁”、“八不准”工作要求,切实维护好林局和审计人员良好形象。

  局内审室、计财科及相关单位业务骨干参加此次会议。